厲害了!增值稅發票紅字沖銷流程(專票、普票),會計收好了

增值稅發票紅字沖銷流程詳解,身為會計你早晚用的上,快收好這份資料

(文末可免費領取完整版增值稅發票紅字沖銷流程資料)

一、增值稅專用發票紅字沖銷流程(購買方申請)

【1】進入開票軟件—發票管理—信息表

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【2】 選擇

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【3】根據企業的要求進行填寫信息表。

例如:購買方申請已抵扣【發票代碼和發票號碼不需要填進去,直接點確定】

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【5】填寫信息表、檢查信息表數據,然後點打印。

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【6】在跳出的打印窗口中選擇不打印

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【7】選擇發票管理—紅字發票信息表—紅字增值稅專用發票信息表查詢導出

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【8】點擊選擇正確信息表,再點擊上傳

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【9】審核通過以後,就把信息表編號給銷售方,銷售方就可以開具紅字發票。

二、增值稅專用發票紅字沖銷流程(銷售方申請)

【1】進入開票軟件—發票管理—信息表

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【2】選擇

【3】根據企業的要求進行填寫信息表,如圖

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【4】點擊下一步,然後確定。

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【5】檢查信息表數據,然後點打印。

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【6】在跳出的打印窗口中選擇不打印

【7】選擇發票管理—紅字發票信息表—紅字增值稅專用發票信息表查詢導出

【8】點擊選擇正確信息表,再點擊上傳

【9】審核通過以後,就可以填開增值稅紅字專用發票衝紅。

【10】開具增值稅紅字專用發票方法:點擊開票軟件—發票管理—增值稅專用發票填開

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【11】點擊紅字選擇導入網絡下載紅字發票信息表

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【12】選擇對應的紅字發票信息表,紅字發票自動生成,點打印即可開具紅字發票。

三、增值稅普通發票紅字沖銷流程

【1】 打開開票軟件—發票管理—發票填開—普通發票

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【2】點擊紅字輸入對應的正數發票代碼和號碼,即可填開。

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三、專票已申報抵扣,如何處理?

四、專票未申報抵扣但無法退回,如何處理?

五、尚未交付/專票全部退回,如何處理?

六、專用發票負數發票應與《紅字發票信息表》一一對應?

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