加強業務培訓,提升內審能力

加強業務培訓,提升內審能力

為了加強州醫院內部審計工作,建立健全內部審計機制,提升內部審計工作質量,更規範地開展醫院內部審計工作,3月7日州醫院邀請臨夏州審計局高級審計師甘鴻波對我院經濟事項內部審計工作進行專題培訓。

會議由院長安永東同志主持,工會主席馬世忠出席會議,行政職能科室負責人及相關39名人員參加培訓會。安院長強調,為了規範醫院業務管理制度,達到合規、合法,實現依法管理,依法治院,特邀請州審計局高級審計師甘鴻波同志給州醫院重點崗位人員做內部審計工作培訓,以及諮詢聘請第三方審計公司對醫院年度財務及其他工作進行審計的事宜,要求大家抓住此次難得的培訓學習機會,向甘鴻波同志請教平時工作中的困惑、不明白及需要解決的問題,希望通過培訓使大家能學到審計知識並運用到今後的工作中。

甘鴻波同志就“醫院內部審計具體工作如何開展”的問題,通過解讀《中華人民共和國審計法》、《衛生計生系統內部審計工作規定》等相關法律法規做了詳細講解,對我院“信息化二期項目內部審計實施方案”給予了肯定,並對方案中的一些不足之處做了詳盡說明。關於醫院聘請第三方審計公司的相關事宜,圍繞內部審計業務外包管理關鍵環節進行了講授。甘鴻波同志還就我院新冠肺炎防控期間捐贈物資、固定資產接收、入庫、賬務處理、捐款資金如何使用以及後續審計等工作,根據《衛生計生單位接受公益事業捐贈管理辦法(試行)》,做了精準指導。對財務科提的“疫情期間,發放工作人員臨時性工作補助,財政補助資金有缺口時,醫院能否墊付發放”的問題做了現場解答,並在會後對大家提出的疑惑進行了互動交流。

我院將以此次培訓為契機,不斷規範內部審計工作,使醫院各項業務管理合規、合法,更好推動醫院發展,為患者提供更加優質的服務。

供稿:王欣欣、朱志蘭 攝影:胡潤生

發佈:黨建偉


分享到:


相關文章: