餘姚審計探索國家審計與內部審計協同機制 助力“鄉村振興”戰略

2019年,餘姚市審計局積極發揮審計監督職能,探索國家審計與內部審計協同機制,提高“鄉村振興”資金績效,助力推進“鄉村振興”戰略實施。

一年來,該市鄉鎮(街道)、開發區(園區)共完成審計項目1255個,審計資金總額33.10億元,促進增收節支0.54億元,提出審計建議意見被採納269條。同時,推動市政府制定出臺《進一步加強和改進內部審計工作的實施意見》,強化內部審計工作。

建立內審項目計劃制度

該市在鄉鎮(街道)建立了內審項目計劃制度,推進“輪審”工作。2019年,全市鄉鎮(街道)立項內審項目共計47個,其中財務收支審計40個,經責審計6個,專項審計1個。

推進協同機制建設

在5個鄉鎮(街道)推行國家審計與內部審計協同機制,國家審計把協同事項編入本年度項目實施方案,指導鄉鎮(街道)編制審計實施方案。通過項目計劃協同、審計過程協同、質量控制協同、審計成果協同等,促進國家審計與內部審計有機結合,減少不必要的重複審計,切實減輕基層負擔。

加強內審指導監督

出臺《餘姚市審計局內部審計工作指導監督管理辦法》,加強國家審計對內部審計工作的指導與監督。制定《餘姚市內部審計程序風險預警清單》,明確審計重點和應對措施,防範審計風險,進一步提高鄉鎮內部審計業務能力,提高內部審計質量。

文字|李其鋒


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