【操作步骤】1. 若总账当前就在账簿启用期间,且凭证还未过账,可以直接在【总账】→【总账初始化】中勾选相应账簿点击菜单栏按钮【反初始化】即可;2. 若总账当前不在账簿启用期间,需要先一期一期反结账到账簿启用期间,再按照上述操作进行反初始化。(注意:需要先将当期凭证反过账才可以反结账至上一期) 分享到: 閱讀更多 金蝶胡小軍 的文章 關鍵字: 操作步骤 凭证 结账