业绩快报:中环装备去年全年亏损3377.05万

4月24日,中环装备(300140)发布业绩快报,公司2019年1-12月实现营业收入25.25亿元,同比增长38.29%,环保工程行业平均营业收入增长率为16.52%;归属于上市公司股东的净利润-3377.05万元,同比下降213.1%,环保工程行业平均净利润增长率为13.00%。

公司表示,20200228: 1、经营成果说明 报告期内,公司实现营业收入2,568,652,513.46元,同比增长40.69%;营业利润64,283,374.60元,比上年同期增长13.79%;利润总额64,559,662.46元,比上年同期增长14.41%;归属于上市公司普通股股东的净利润32,687,800.71元,比上年同期增长9.47%。

报告期内,公司根据整体战略,积极拓展智慧环境及数据应用项目,智慧环境与监测业务收入及利润较上年同比有一定幅度的增长;面对传统烟气治理行业的市场环境,公司着力提升大气污染减排业务质量,缩减了大气污染减排的业务规模,该业务收入及利润均有一定幅度的下降;环保装备业务本年度对公司整体业绩贡献突出,主要系子公司中节能(唐山)环保装备有限公司紧抓华北地区清洁供暖的市场机遇,大力拓展能效装备业务,对公司业绩贡献较大,子公司中节能兆盛环保有限公司以创新技术为市场重点,污水处理装备业务对公司主营业务形成良性补充,也对公司本年度业绩产生积极贡献;公司电工装备(智能制造)业务中标多个智能化改造项目,形成了稳定发展的良好态势。

报告期内,公司销售费用较上年同比有一定增长,主要为2019年度为落地公司战略,合并范围的子公司推出环保新产品,积极开拓市场,以及推进长江大保护营销工作,销售费用增加;管理费用的增长主要系公司根据战略及业务布局,持续加大新产品研发投入,研发费用同比增幅较大,同时本年度管理费用口径新增子公司所致;财务费用较上年同期增幅明显,对公司归属于上市公司股东的净利润产生一定影响;公司计提各项资产减值准备同比增幅较大,对当期利润亦产生重要影响。

3、有关项目增减变动说明 营业收入比上年同期增长40.69%,主要原因为环保装备业务本年度对公司整体收入贡献突出,主要系子公司中节能(唐山)环保装备有限公司大力拓展能效装备业务,对公司营业收入贡献较大;子公司中节能兆盛环保有限公司利润表、现金流量表自2019年1月1日起纳入公司合并范围,其污水处理装备业务也对公司本年度收入产生积极贡献。 20200424: 1、业绩快报差异情况 公司于2020年2月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《2019年年度业绩快报》(公告编号:2020-12),预计公司2019年度营业收入2,568,652,513.46元,同比增长40.69%;

预计营业利润64,283,374.60元,同比增长13.79%;预计利润总额64,559,662.46元,同比增长14.41%;预计归属于上市公司股东的净利润32,687,800.71元,同比增长9.47%;预计基本每股收益为0.0781元,同比下降9.71%;预计加权平均净资产收益率1.49%,同比下降0.75%;预计总资产6,493,769,502.38元,同比增加15.85%;预计归属于上市公司股东的所有者权益2,270,290,236.15元,同比增加23.89%;预计归属于上市公司股东的每股净资产5.3138元/股,同比增加8.93%。

经公司修正后,预计公司2019年度营业收入2,524,734,694.48元,同比增长38.29%;预计营业利润-146,200.62元,同比下降100.26%;预计利润总额-9,469,566.47元,同比下降116.78%;归属于上市公司股东的净利润-33,770,499.56元,同比下降213.10%;预计基本每股收益为-0.0807元,同比下降193.29%;预计加权平均净资产收益率-1.57%,同比下降3.81%;预计总资产6,448,293,958.84元,同比增加15.04%;预计归属于上市公司股东的所有者权益2,204,592,293.34元,同比增加20.30%;预计归属于上市公司股东的每股净资产5.1600元/股,同比增加5.78%。

2、造成差异的主要原因说明 (1)部分客户的结算进度未达预期,应收款项可回收性受上下游复工情况影响产生不确定性,坏账风险进一步加大,公司基于谨慎性原则,经与审计机构充分沟通后,重新评估应收款项的信用风险,对部分应收款项补充计提坏账准备增加信用减值损失约7,400万元。

(2)公司此前披露的2019年度业绩预告、业绩快报中,部分诉讼事项因证据和资料不充分未计提预计负债,随着诉讼案件的进展情况及对相关事项的梳理,并与律师团队充分沟通后,基于谨慎性原则预计负债约990万元。


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