04.30 來安縣財政局紮實開展鄉鎮財政財務互審工作

為進一步提高鄉鎮財政財務管理水平,近日,由縣農村財政管理局牽頭,縣財政監督局等股室配合,抽調精幹力量組成鄉鎮財政財務互審小組,對2017年度7—12月鄉鎮惠農補貼管理發放、財政資金監管、綜合會計管理、“一事一議”財政獎補、內部控制管理等財政財務建設及執行情況進行“全盤掃描”,確保鄉鎮財政資金使用的規範性、安全性和有效性。

一是加強領導,突出制度建設。成立來安縣鄉鎮財政財務互審工作領導小組、制定《來安縣財政財務互審工作實施細則》和《來安縣財政財務互審評分表》,對鄉鎮財政預決算管理、惠農補貼資金管理發放、財政資金監管、財務會計管理和內控管理等方面工作進行細化、量化,增強了鄉鎮財政財務互審工作可比性和可操作性。

二是交叉互審,突出公平公正。互審實行鄉鎮全覆蓋,被檢查鄉鎮由縣財政局隨機抽取,採取A檢查B,B檢查C,C檢查A的方式進行,鄉鎮在進行檢查的同時,互審小組同步進行檢查,確保互審工作的統一性、準確性、嚴肅性、公平性。互審結果作為對財政所各項工作進行年終評先評優的重要依據。

三是實時反饋,突出整改落實。互審結束後,互審小組將互審情況形成文字意見向被審財政所進行反饋,並由被審財政所簽字確認,同時出具互審檢查報告,報農村局和監督局備案。對互審過程中發現的問題,督促各鄉鎮財政所整改糾正,縣財政局組織對互審整改落實情況進行“回頭看”,確保互審工作取得實效。

四是強化內控,突出互審實效。制定《來安縣財政局內部控制基本制度(試行)》,明確鄉鎮財政所長負責制和所內互審制度,細化預算安排、資金分配、撥款審核審批、機關財務支出、資產使用管理等各項制度。合理安排人員,實行以責設崗、以崗定人、交叉任職和親屬迴避等制度,加大送審力度,每年安排一次財政所的賬務送審。同時,注意加強經驗交流和典型推廣,及時發現和解決工作中存在的問題,突出互審實效性,互相借鑑、互相學習,在對比中找不足和差距,實現自我完善,確保互審事半功倍以及財政人員和資金“雙安全”。


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