蚌埠投资集团加强内部审计管理工作

蚌埠投资集团积极采纳蚌埠市审计局提出的加强内部审计工作意见,出台《关于进一步加强蚌埠投资集团有限公司内部审计管理工作的通知》,规范集团公司内部审计工作。

一是高度重视,推进内部审计机制建设。蚌投集团要求所属公司建立健全内部审计工作机制,设立独立的内部审计机构,配备必要的内部审计人员或者授权本单位内设机构履行内部审计职责并明确履行内部审计的人员,进一步增强所属公司内部审计力量。二是强化领导,落实内部审计工作责任。蚌投集团所属公司主要负责人加强对内部审计工作年度计划、审计发现问题整改和内审人员队伍建设等重要事项的管理,支持内部审计机构依法独立履行职责,保障内部审计工作可持续发展,推动内部审计工作在新时代有新作为。三是制定方案,完善内部审计工作计划。蚌投集团所属公司根据相关规定制定内部审计工作计划,以完善内部控制、强化风险防控为目标,整合内外部审计资源,借助大数据审计等技术手段,进一步拓展内部监督的广度与深度,确保每名内管干部任期内至少轮审一遍,实现一定周期内对所属公司的审计监督全覆盖,更好地发挥内部审计作用。四是加强交流,建立内审备案联络机制。蚌投集团所属公司及时将内部审计机构设置情况、内部审计工作计划、内部审计报告、工作总结等重要资料及时报送集团备案,集团内审部门负责集团内部审计工作的沟通、协调、业务指导及内审上报资料工作,积极推动内部审计工作有序运转,充分发挥内部审计预防性和建设性作用,更好地推动集团公司持续健康发展。

蚌埠投资集团加强内部审计管理工作


分享到:


相關文章: