臨近年末會計如何做好會計處理?

蘇楓櫻


看到這個問題的時候,我又不自覺看了下日曆表,都到了2018年12月中旬了。這個時候大家都開始期待回家過年了,不管在地鐵上還是辦公室都會看著日曆數著日子,也在暗自掐算自己的年假。深圳的冬天都到了,家裡更冷,有風,有雪,還有熱氣騰騰的火鍋,家裡似乎也變得熱鬧起來了。但是作為財務人員,放假的總是最後一個,年終了財務部需要結賬、清賬、彙報。

朋友們,作為財務,你們現在開始著急了嗎?知道年末了需要幹什麼嗎?這裡我就給大家介紹介紹年終財務需要做好哪些工作,需要提前做好哪些計劃。

1、往來賬款的核對、確認、催款。往來分為兩種:經營業務往來:年終了領導都會要求財務部或者銷售人員對客戶進行催賬的,那麼這個時候財務部可以提前與客戶進行核對,待年終了就減少很多核對工作了,還有供應商的。二是非經營往來,如其他應收應付款,如果是費用性質的,現在就應該聯繫預借人員,趕緊把費用發票給到財務,或存在借款的,儘快歸還借款;與股東或者關聯公司往來核對,一般往來很多的時候財務部需要一筆筆與股東、關聯公司進行核對,一容易出錯的,今早安排。

2、存貨、固定資產盤點工作。由於固定資產的變化不大,不需要等到12月末的時候進行盤點,可以提前與其他部門溝通,今早安排盤點工作,避免與存貨盤點交叉進行,存貨的盤點比較繁複,時間較長,集中在一起,影響盤點效果。

3、所得稅本年繳納數。根據本年度的經營業績,預計本年度的所得稅繳納情況,若本年度形成較大利潤,是都可以平滑下收入,放在下一期入賬。

4、憑證裝訂。很多財務都喜歡把憑證留個幾個月後集中裝訂,等到十二月的時候堆一大堆的憑證,所以現在還未裝憑證的趕緊裝吧,年末事情多,否則得天天加班了。

5、做好清賬、平賬工作。業務中有一些形成壞賬、呆賬以及賬務處理有有誤,需要在十二月份進行集中調整,並編制調整說明。所以有些可以提前清賬的,現在就可以清了。

6、年度財務報表及總結報告。年度末了需要寫總結報告,所以我們現在就要回顧下以往期間的經營數據,對比本年與往年變化較大的數據,或者本年發生的重大事件。

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悟空做財務


臨進年底了,各個單位的會計現在一定是很忙的,要做本單位一年的財務報表,要準備全年的部門以及個人的年終獎,特別是銷售公司要把外面的欠款收回來,像建築公司要給一線的工人結算等等。

所以說,財務人員在年底都是很忙很忙的。



50知非之年


1定一下年度結算時間如12月25日後,不再做外部財務工作。

2發佈一個通知25日前完成報銷丶往來款項結算。

3財務完成年終結算收入成本費用結算、利潤結轉,編制報表等


一絲清風82639666


概括來說,年底,應該把屬於當年的業務事項全部入賬處理。

在賬賬相符的前提下,要核查賬面數據與實際是否相符,並做處理。

對於應收的各種款項,要積極索收。


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