達州市達川區供銷社建立五項審計制度 加強系統監督管理

中國報道訊(郭遠樂 報道 通訊員賀繼安)最近,四川省達州市達川區供銷社出臺了2020年審計工作意見。該意見明確了系統審計工作的總體思路、組織領導、具體範圍、方法步驟、工作要求及結果運用等內容,重點是建立五項審計制度,切實加強系統的監督管理。

一是加強組織領導。該社成立了以主要領導任組長、分管領導任副組長、機關相關股室人員為成員的審計工作領導小組,負責系統審計工作的組織領導。

二是開展企業年度財務審計。主要是實事求是地認定企業年度經營成果及真實運行情況,從中發現可能存在的制度缺陷和管理漏洞,針對問題,對症整改,為領導決策和企業年度考核提供依據。

三是對企業法定代表人開展離任審計。真實反映企業法定代表人任職期間的經營成果,為企業管理人員的選拔、任用、考核、獎懲提供依據。

四是開展企業專項業務(項目)審計。主要檢查專項業務及項目實施、財政等專項補助資金的使用等情況。

五是對機關年度財務開展監督審計。主要是配合、協助財政、審計等職能部門的專項監督審計及機關財務的規範管理。


分享到:


相關文章: