ISO9001監督審核沒有不符合項,這可不容易!


ISO9001監督審核沒有不符合項,這可不容易!


一、第二次監督審核首次會議:

感謝公司的信任,選擇方圓。

1、 審核範圍:除財務部的所有部門。

2、 審核:抽樣(抽樣有風險)。

3、 安排(可以調整):明天11:00末次會議

4、 去年審核中發現不符合項1項。

5、 文審的整改:自糾。

6、 終止審核的條件:(不可抗力)

1、 颱風

2、 堵車

3、 地震

4、 天災人禍

7、 安排引導人員:記錄、見證。


二、各部門審核內容:

(一)生產部檢查內容(含設備科):

1、 各車間設備一覽表與設備保修都要有編制、審核,檢修保養記錄要有:維修人、使用人、管理者(設備管理人員)3人簽字。做設備完好率統計,查設備保養計劃,報廢的、新增的也要列入臺賬。

2、 設備操作規程。(葫蘆的限位器)。

3、 浸漆後的定子直接放地上,應該放置在木板上。

4、 產品標識。

5、 識別出特殊過程:浸漆。有進行特殊過程確認(記錄)。

6、 組織機構圖中的虛線,不列入體系覆蓋範圍。

7、 鑄造列入外協管理。

8、 每月有生產計劃,廠長簽字。抽查2項:生產及時完成率98%。

9、 查交貨期有無完成,與入庫單核對。

10、壓鑄:補作業指導書(溫度多大,壓力多大)。

11、勞動保護。

12、生產計劃單:要告訴員工。

13、浸漆:對浸漆較滿意,自校後標識,檢定。

14、補充以下安全技術操作規程:壓鑄、清光機、平面磨床(模具)、切片機(衝壓)、噴漆流水線。

(二)倉庫:後門敞開,不安全(防盜)。

(三)技術部:

1、 設計與開發輸出。

2、 工藝卡。

3、 總圖要總經理批准,註明:技術標準。

4、 設計與開發驗證要有檢驗記錄。

5、 設計與開發更改,圖紙附後。

6、 要補離心泵標準。

(四)審核:管代、總經理

1、 各部門質量目標統計,每月彙總,重在實施。滿意度調查表可每年一次。

達不到目標的部門要做糾正預防措施。

2、 詢問標誌的用途:用在紙箱包裝上、樣冊。

3、 標準有無刪減:無。

4、 績效考核:職責要分解到各崗位。

5、 質量目標是否都達到,質量方針、質量目標是否有變化。

6、 企業員工多少人:400人。

7、 管代職責:兼品管部經理。

8、 內部溝通:培訓、早會、例會、工作會議、局域網。

9、 外協、外包情況。

10、質量手冊是否缺漏:4.1條款的描述。

11、要有泵的產品標準。

12、職能分配表中:技術部與品管部分開。

13、流程圖打開。

14、設備臺帳:不用日期,報廢的要增添,不要3臺寫在一起(一臺一臺寫)。

15、策劃:

A產品標準:企業標準或國家標準,質量目標也是標準。

B大生產流程:策劃、合同、設計、採購、生產、檢驗。

16、產品的工藝流程。

A 確立過程:產品文件、人機檢、技術文件(資源)。

B活動:檢驗、標準(包括接收標準)。

C檢驗記錄。

(五)品管部:

1、 部門人員:9人,含進料檢驗1人。(進料、過程、出廠)

2、 職責。

3、 監測臺賬:檢定證書(強制性認證),校準證書(自願認證,可以國外公司校準),可以考慮儘可能自校。

查自校記錄。

4、 質量目標(分解)情況:相關文件與記錄。

5、 標識與追溯性:

量具失準(損壞)時如何處理:對量具進行校準,追溯以前的產品(產品要有編號、標識),對已檢的產品進行追蹤。

6、 金工車間檢驗項目要列出(本身要按圖紙),體現抽樣數量,看不出來是全檢還是抽檢。

7、 GBT2828.1-2003是新版,87版已過時。找省情報所。

8、 轉子檢驗項目按工序分步檢查。

9、 生產編號要儘可能寫,每項的型號規格寫一種。

10、轉子的檢驗項目要與半成品檢驗規範一致。

11、檢驗狀態標識:已檢合格/未檢/已檢待定/不合格品。

12、數據分析:過程、產品實現。

13、糾正與預防措施:2項。

(六)銷售部審核

1、 詢問部門人數及職責。

2、 部門主管的職責

3、 質量目標情況。

4、 顧客要求是如何體現的?(新老顧客)

5、 交付方式是怎樣的?

6、 怎樣理解三包服務?

7、 與法律法規相關的要求都是什麼?

8、 合同如何評定:有無合同評審表。

9、 合同修改時如何處理:補充協議形式。

10、以何種方式與顧客溝通。

11、顧客反饋的方式:

12、顧客滿意度調查:有調查、有評分、要進行歸結總結,即統計分析。

(七)供應部:

1、 詢問部門人數及職責。

2、 考核項目有哪些?

3、 供方如何評定?有無供方業績評定表?

4、 物資分類表

5、 有無採購計劃。

6、 進貨檢驗:安排到品管部審核。

(八)行政人事部門:辦公室

1、 各部門質量目標考核文件:方針目標考核實施情況的文件、統計記錄。

2、 部門職責:文件控制、人力資源管理。

3、 員工培訓計劃:檢查包括上年審核以後的培訓計劃及相關記錄。

4、 作廢文件如何管理:應回收,特別是工藝文件,有回收記錄。

5、 文件編寫是否合理,是否有審核?

6、 外來文件控制情況:法律法規。

7、 國家標準、行業標準都要整理出清單。

8、 廠區工作環境:監督管理記錄及文件。

7.5成文信息

文件:記錄或報告、規範或圖樣、指南或計劃

A有編制、審核批准(至少2人)。

B記錄一覽表還是分部門為好:每部門一頁。


三、 末次會議

(一)感謝對工作、生活上的關照。

(二)確認審核目的:能夠保持待續運轉、這次是零不合格項,鼓勵與祝賀。

(三)審核範圍:

(四)審核依據

(五)總體來看:變化大,人員變動,企業適應能力強。

管理層有意識,理念:做大做強。

(六)審核發現:

(七)建議:

1、 文件發放:作廢文件的回收。

2、 國家標準、行業標準都要整理出清單。

3、 產品銷售:要對顧客滿意度進行分析、總結,提交管理層。

(八)存在問題:

1、 品管部:要加強進貨檢驗、抽樣辦法。檢定儀器是否在有效期內,要有標識。

浸漆真空記錄要完善。

成品檢驗:按企業標準(離心泵)

2、 生產部:新的設備要列入設備臺賬。設備保養從開機就要開始做。

特殊過程是壓鑄:要進行策劃:工藝守則、記錄、操作規程。

繞嵌:工藝卡、工藝守則。

3、 技術部:圖紙未受控。

4、 持續改進。

5、 審核風險:去年認證機構取消18家,

6、 保密、公正的聲明:沒有公司書面許可,不會公開。企業可保留投訴的權限。

7、 證書的正確使用:不外借、不顯示。

8、 重大變化:管代。

9、 承諾付款書:在7月20日前付款,事先確認。


四、總結:ISO9001監督審核存在問題

(一)管理層:

1、各部門的質量目標考核未實施(每月統計1次),未見到統計表格。如能按績效考核更佳。

2、質量手冊的部分內容要修改。職能分配表中的技術部與品管部職責要分開。

打開:4.2 7.5. 8.2

不打開:7.3

流程圖打開:即衝片、壓裝與繞嵌分開。

(二)辦公室:

1、國家標準、行業標準的收集,整理出清單。

(三)供應部:

1、企業產品測試報告要註明:依據,即採用標準(國家、行業、企業)

注:3C要求供方測試報告是權威機構出具的。

2、倉庫管理制度上牆。

(四)銷售部:

1、對顧客的投訴、意見、滿意度調查要進行分析、總結,每月一次。

(3C、生產許可證暫不審核銷售部)。

(五)技術部:

1、設計驗證要附有檢驗記錄,更改要有圖紙更改附後。

2、車間圖紙要受控,補充離心泵的企業標準。

(六)品管部

1、檢驗項目(含進貨檢驗)要按規範。抽樣數也要按抽樣規定。

2、檢驗儀器及狀態的標識未做。

(七)生產部:

1、產品標識缺(易混淆的)

2、新增設備要加入清單,公共部分如葫蘆未列入清單。且設備要有安全操作規程。

3、日常設備保養要做。


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