海川智能2019年年度董事會經營評述

海川智能(300720)2019年年度董事會經營評述內容如下:

一、概述

2019年,世界經濟經歷了前所未有的挑戰,貿易摩擦、地緣政治緊張局勢帶來的不確定性因素將全球經濟拖入了同步放緩境地,不少經濟指標甚至創下2008年國際金融危機以來新低,全球經濟微弱復甦的步伐更顯沉重。在複雜的外部環境下,中國國內生產總值比上年增長6.10%,高於全球經濟增速,對世界經濟增長貢獻率達30%左右,持續成為推動世界經濟增長的主要動力源,得益於供給側結構性改革紮實推進,創新引領作用持續增強;經濟結構持續優化,發展協調性穩步提高;全面開放力度加大,對外經貿逆勢增長等一系列重大舉措。

報告期內,公司董事會及管理層堅持戰略規劃對經營管理工作的引領作用,圍繞年度發展戰略和全年經營目標,穩步推進計量設備業務和檢測設備業務兩大板塊業務的同時,加快內部結構調整步伐,加大內部資源整合力度,發揮自主創新優勢做好全面的前沿技術儲備,並著力推動新技術、新產品儲備的轉化應用,增強公司主營業務核心競爭力,促進公司產業生態價值增長,為公司健康、高速、持續發展蓄力。

報告期內,公司實現營業收入17,580.39萬元,實現營業利潤5,032.20萬元,實現利潤總額5,067.17萬元,實現歸屬於上市公司股東的淨利潤4,435.20萬元,實現歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益後的淨利潤3,906.40萬元。

報告期內,公司主要經營情況如下:

1、股權激勵計劃股票期權行權,助推公司長遠發展

報告期內,公司根據上年度經營業績及2018年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法,公司股權激勵計劃第一個行權期行權條件滿足,同時,公司根據年度利潤分配方案,調整了相應期權行權價格及數量,並對報告期內符合行權條件的24名激勵對象的67.20萬份股票期權予以行權;此舉有利於健全公司長效激勵機制,吸引和留住優秀人才,充分調動公司管理人員、核心技術(業務)骨幹人員的工作積極性,有效地將股東利益、公司利益和核心團隊個人利益結合在一起,使各方共同關注公司的長遠發展。

2、強化投資者關係管理,積極回報股東

報告期內,公司高度重視投資者關係管理工作,通過電話和深交所互動易平臺等多種方式積極解答投資者提問,積極參與廣東上市公司轄區及廣東上市公司協會組織的投資者集體接待日活動,加強與投資者的溝通交流,增進投資者與公司交流的深度和廣度,努力建設穩定、和諧的投資者關係。同時,報告期內,公司認真執行現金分紅方案,積極回報股東。2019年6月,公司實施2018年年度權益分派方案,向全體股東每10股派發現金紅利3.0元(含稅),總計派發現金紅利2,160萬元,現金分紅金額為當年度淨利潤的46.31%。同時,以資本公積向全體股東每10股轉增5股,轉增後公司總股本將增加至108,000,000股。

3、持續加強研發能力,探索新業務模式

報告期內,公司在原工業稱重計量設備的基礎上,推出商用互聯網計價秤,以期實現商用秤與金融機構數據對接、交換,通過金融機構清算平臺,將互聯網移動支付與稱重計量有機結合,新產品的推出是公司產品由工業智能計量稱重領域向商用領域的拓展,將進一步鞏固和提升公司的產品優勢,豐富公司產品線類型,增強公司的技術創新和核心競爭力,為公司的可持續發展提供動力,此舉亦有利於實現公司業務板塊的內生式發展,挖掘新的利潤增長點。

4、募投項目效益凸顯,業績增長得到保障

報告期內,經公司董事會、股東會審議,將公司募投項目的節餘資金永久補充流動性資金,有利於提高資金的使用效率,進一步提升公司業績水平。公司首次公開發行股票募集資金,其中1.03億元用於募投項目“2層智能組合秤及失重秤擴產項目”,有助於公司內生式發展需求及產能的逐步釋放。截止報告期末,累積實現效益3,557.61萬元,報告期內,募投業績符合預期,未來將不斷釋放新增產能,不斷推動公司的健康、快速、可持續發展。

二、核心競爭力分析

1、核心技術優勢

自動衡器的生產涉及軟件技術、機械精密製造和電器控制等關鍵工藝,對技術水平要求較高,企業需要有體系化的生產工藝與技術儲備,才能在激烈的競爭中持續發展。公司始終將技術研發與創新作為企業在激烈市場競爭中得以生存和快速發展的核心競爭力,極為重視新產品研發工作,建立了較為完整的研發體系。截至2019年12月31日,公司擁有國內專利83項,其中發明專利6項,外觀設計17項,實用新型專利60項;國外專利9項,其中發明專利3項,外觀設計4項,實用新型專利2項;23項軟件著作權。

2、產品研發優勢

自動衡器的下游終端用戶涵蓋食品、醫藥、化工、能源等多個行業,隨著自動衡器使用範圍的不斷擴大和應用程度的加深,標準化、通用型的設備已不能滿足細分行業的特殊稱重需求,下游客戶往往根據特殊需要定製產品,對產品的設計和創新提出更高的要求。公司擁有高端創新的研發人才隊伍由此能夠及時針對下游客戶的具體工藝及技術要求進行產品個性化開發和設計。

3、產品性價比優勢

與國外產品相比,公司產品在成本和價格方面具有明顯的優勢。成本方面,與國外相比,國內人力成本、管理成本和原材料成本相對較低;價格方面,公司產品價格與國外同類產品相比具有較強的價格優勢,隨著公司技術水平的提升和品牌影響力的增強,未來還有較大的提升空間;產品性能方面,公司針對大型客戶定製的產品在速度、精度和穩定性方面已經接近國外先進水平。綜合考慮公司技術水平和產品質量,公司產品具有較高的性價比優勢,可以替代進口產品,提高國內外市場的佔有率。

4、品牌優勢

自成立以來,公司一直注重品牌的培育和發展,始終堅持自主品牌經營,通過全方位提升和優化管理水平、技術水平、質量水平、售後服務水平,打造國內自動衡器行業的一線品牌形象。公司目前有擁有海川智能、順力德和廣東安本3個品牌,其中,英文商標“HDM”獲省工商局認定為“廣東省著名商標”。上述各項證書的取得是對公司產品品牌價值的認可,不僅有利於公司發揮品牌優勢,保持技術領先地位,同時有助於提升公司產品的知名度及市場影響力。同時,這為公司鞏固行業地位,提升整體競爭能力,擴大市場份額打下了良好基礎。

三、公司未來發展的展望

公司未來發展戰略

(一)總體發展戰略

公司的總體發展戰略是“將公司建設成為國內規模較大、競爭力較強、生產技術達到國際先進水平的自動衡器供應商”。

(二)公司2020年經營計劃

1、聚焦主營業務,深耕計量稱重領域

公司自成立之初既從事自動衡器的研發、生產和銷售,公司也是國內最早進行智能組合秤研發生產的企業。2020年,公司將繼續聚焦主營業務,一是在鞏固現有公司智能微機組合秤單機市場佔有率的基礎上,以單機為核心,一方面深挖高端市場空間,另一方面著力發展差異化定製機型,為客戶提供一整套的系統解決方案;二是公司將抓住在國家著力推進自主品牌高端智能裝備的機遇,繼續積極配合國際、國內龍頭客戶加速研究新結構、發展新工藝、開發新產品,鞏固與現有合作伙伴之間的關係,強化與高端客戶合作的深度和廣度,著力開發高端市場空間,培育利潤新增長點。

2、優化營銷策略,佔領市場高地

2020年,公司將採取更為行之有效的營銷策略,在現有市場領域的基礎上深挖客戶需求,提升銷售能力,進而鞏固市場份額;同時,針對不同的客戶群體,採取針對性的營銷策略,想客戶之所想,急客戶之所需,進一步提高市場佔有率;通過提高產品質量、改進技術及完善的售前售後服務,提升公司產品的市場競爭力,提高了客戶的對公司產品滿意度。

3、加大研發投入,助推創新發展

公司技術研發能力一直是公司核心競爭力的保證,2020年,公司將繼續加大研發投入,擴充研發人員隊伍,有針對性地引進高端人才,提升研發效率,圍繞行業與市場動態,將市場動態發展與公司產品有機結合,積極探索智能產品技術、產品創新,不斷拓展業務領域、培育新的經濟增長點;同時加強整合各子公司研發團隊力量,及時開發出滿足市場需求的新產品,鞏固和保持公司在應用行業中的技術優勢。

4、實施人才計劃,夯實發展基礎

2020年,公司將實施人才發展戰略,公司將根據今後幾年的業務發展計劃制定相應的人力資源發展計劃,不斷引進新的人才和調整人才結構,制定和實施持續的培訓計劃,建立科學的人力資源管理體系,以適應公司業務快速增長的需要;同時,公司將持續建立和完善優良、有效的績效考核制度和人才激勵機制,調動公司管理人員及核心骨幹的積極性,構建良好的發展氛圍,進一步增強公司持續發展能力。

(三)可能面臨的風險

1、新冠肺炎疫情風險

面對全國新型冠狀病毒肺炎疫情的嚴峻形勢,全國各省、市相繼啟動了重大突發公共衛生事件一級響應,各行各業均採取了防控措施,導致消費和生產在短期內都受到一定影響,影響範圍廣泛波及所有地區和多個行業,公司部分客戶及供應商也在此次疫情中受到不同程度的影響,中國國內目前新型冠狀病毒感染的肺炎疫情尚未完全結束,世界其他國家亦呈現出疫情爆發的勢頭,國內外經濟發展仍然面臨著諸多不確定因素影響,若宏觀經濟出現重大不利變化,或受本次疫情嚴重影響,將對各行業造成嚴重傷害,影響公司盈利水平。

應多措施:公司成立疫情應急領導小組,對公司疫情防控工作進行了綜合部署,同時進一步加強員工疫情防控宣傳教育,有效保障員工安全,防止疫情傳播;面對疫情蔓延造成的原材料供應與產品銷售問題,公司將加強與供應商、客戶溝通聯絡,以保證原材料供應、重點合同生產有序推進。

2、宏觀經濟波動風險

2020年註定是內外部環境更為複雜的一年,新冠肺炎疫情的全球性大流行、美歐股市跌入技術性熊市、油價史詩級暴跌、貿易保護主義盛行、企業債務危機和股市泡沫,以上種種潛在的風險源都有可能成為造成宏觀經濟波動的引爆點,進而造成全球經濟新一輪的衰退。

若未來全球經濟形勢如不能從根本上好轉,將繼續對公司經營業績產生不利影響。

應對措施:公司將加大研發投入提升產品質量,保持及深化與現有客戶的合作,積極開拓市場,同時加快產品研發生產力度,擴大客戶群體,提高市場佔有份額,提高應對市場風險的能力。

3、匯率波動風險

報告期內,公司出口業務佔比較高,公司出口業務主要以美元結算,人民幣兌美元匯率的波動會對公司經營業績造成一定影響。若未來如人民幣匯率發生較大變動,將會直接影響公司出口產品的售價,且外匯收支會出現金額較大的匯兌損益,影響公司的經營業績。

應對措施:為積極應對上述風險,公司將緊密跟蹤匯率走勢,適時、及時採取結匯、預收貨款等方式,在確保運營外匯資金需求的同時,努力降低可能造成的匯兌損失。

4、行業競爭加劇的風險

近年來,在我國製造行業逐漸呈現出穩定發展趨勢的同時,智能製造行業也成為驅動我國製造行業的主要動力之一。智能製造裝備產業當前處於快速發展階段,未來產品需求量與生產量將保持高速增長。未來在國家相關《中國製造2025》和工業4.0等鼓勵政策和產業結構優化升級等前提下,未來可能不斷有新的競爭對手突破行業技術、資金、規模等壁壘,進入工業自動化設備,尤其是自動衡器行業,將導致行業競爭加劇。

應對措施:公司堅持發展高端智能製造產業,將緊密跟蹤市場發展動態,進一步加快技術研發、加強自主創新、加快產業佈局,並積極引進先進、成熟的技術和高端人才,持續擴大市場份額,拓展新業務領域,不斷提高綜合競爭實力、提升公司行業地位。

5、經營業績下滑的風險

報告期內,公司處於快速發展階段,在運營管理、財務管理、內部控制、營運資金等方面提出了更高的要求,同時,新增產能的釋放需要較長時間並且存在較高不確定性。因此,若公司不能有效應對市場競爭、行業發展、經營規模擴張等內外環境變化,則公司未來生產經營業績可能面臨下滑風險。

針對上述風險,公司將進一步調整和優化經營管理體制,完善法人治理結構,積極提高管理水平;同時,持續對公司中高層管理人員開展各項培訓,加強內部風險控制制度建設,保證公司各業務模塊的工作規範運作,提高抗風險能力。


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