洛川縣檢察院:進一步強化財務內控制度

為了進一步加強財務管理,嚴肅財經紀律,完善預算管理制度,建立健全內控機制,嚴格控制費用支出,規範財務內部控制,加強廉政風險防控機制建設。洛川縣檢察院不斷健全單位財務內部控制度,全面提升財務管理工作水平。

洛川縣檢察院按照財政部門要求,結合該院工作中的具體實際問題,進一步制定和完善了單位內部財務控制體系制度、財務人員崗位責任制度、財務處理程序制度、資金績效自評制度、固定資產管理制度、公務接待制度、執法執勤用車管理制度等一系列相關制度,進一步明確了崗位授權和責任分配,全面提升隊伍廉政風險防控能力。

通過完善制度,強化內控管理,努力營造和諧的內控環境,進一步完善預內控管理機制,夯實管理基礎,提高管控能力,不斷推進財務管理的精細化和規範化,為該院各項檢察業務工作發展奠定更加堅實的財務管理基礎。 (洛川縣檢察院 陳曉萍)


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